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內(nèi)部審計(jì)在審計(jì)監(jiān)督體系中的基礎(chǔ)作用

發(fā)布時(shí)間:2021-09-22 16:30
  內(nèi)部審計(jì)是相對(duì)于外部審計(jì)而言的一個(gè)概念。它主要是指在組織內(nèi)部建立的,用來(lái)對(duì)管理部門進(jìn)行服務(wù)的一種監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。內(nèi)部審計(jì)在審計(jì)監(jiān)督體系中起著基礎(chǔ)性的作用,它作為現(xiàn)代企業(yè)中管理制度中極其重要的一部分,它的有效實(shí)施對(duì)企業(yè)的發(fā)展有著一定的促進(jìn)作用。 

【文章來(lái)源】:財(cái)經(jīng)界. 2019,(23)

【文章頁(yè)數(shù)】:1 頁(yè)

【文章目錄】:
一、內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)加強(qiáng)管理的內(nèi)在要求
二、內(nèi)部審計(jì)能夠鞭策公司進(jìn)行科學(xué)的財(cái)務(wù)管理
三、制約不規(guī)范行為的發(fā)生
四、內(nèi)部審計(jì)的建設(shè)功能
五、內(nèi)部審計(jì)的不可替代性


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]政府審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制構(gòu)建探討[J]. 何惕.  財(cái)會(huì)通訊. 2018(28)
[2]審計(jì)治理體系中內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)防線的定位和優(yōu)化[J]. 劉國(guó)常.  會(huì)計(jì)之友. 2012(22)



本文編號(hào):3404053

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