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事業(yè)單位內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相關(guān)問題研究

發(fā)布時間:2021-08-13 22:33
  隨著新一輪事業(yè)單位分類改革的完成,事業(yè)單位進入了又一個全新的發(fā)展階段,事業(yè)單位內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的作用也就越來越凸顯。本文就事業(yè)單位內(nèi)部控制與內(nèi)部審計存在的問題進行了探討,并提出了相關(guān)解決路徑。 

【文章來源】:現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2019,(19)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
引言
一、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的關(guān)聯(lián)
二、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計存在的問題
    (一)內(nèi)部控制存在的問題
        1. 內(nèi)部控制意識缺乏
        2. 內(nèi)部控制認識不足
        3. 內(nèi)部控制體系不完善
    (二)內(nèi)部審計存在的問題
        1. 內(nèi)審機構(gòu)缺乏獨立性
        2. 內(nèi)審人員缺乏專業(yè)性
        3. 內(nèi)審體系不夠完備
三、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計解決路徑
    (一)內(nèi)部控制解決路徑
        1. 增強內(nèi)部控制意識
        2. 規(guī)范內(nèi)控體系建設(shè)
    (二)內(nèi)部審計解決路徑
        1. 增強內(nèi)部審計的獨立性
        2. 提升人員的專業(yè)素養(yǎng)
        3. 建立完善的審計制度
四、結(jié)語



本文編號:3341243

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