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論企業(yè)內(nèi)部審計(jì)對(duì)完善內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要作用

發(fā)布時(shí)間:2021-08-09 19:18
  企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制體系兩者之間的關(guān)系,長(zhǎng)期以來(lái)都是國(guó)內(nèi)外學(xué)者討論研究的重要課題,隨著當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展進(jìn)步,科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制體系相互影響、相互滲透和相輔相成的關(guān)系越來(lái)越凸顯。文章通過(guò)對(duì)內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制兩者之間的關(guān)系、作用以及兩者之間存在的問(wèn)題等方面進(jìn)行探究分析,進(jìn)一步研究企業(yè)內(nèi)部審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制體系的影響,從而提出有效的解決對(duì)策以及改善措施,以便充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)功能,向企業(yè)管理層提出改善企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控的合理化建議。 

【文章來(lái)源】:中國(guó)市場(chǎng). 2019,(14)

【文章頁(yè)數(shù)】:2 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)存在的問(wèn)題及對(duì)策研究[J]. 王妮.  財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版). 2017(01)
[2]淺析現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系[J]. 彭博.  珠江水運(yùn). 2016(20)
[3]內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用[J]. 劉力.  中國(guó)內(nèi)部審計(jì). 2016(08)
[4]以持續(xù)審計(jì)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制審計(jì)模式探討[J]. 黃慶惠,何黎萍,劉輝成,史晨昱.  中國(guó)內(nèi)部審計(jì). 2016(07)



本文編號(hào):3332648

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