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內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制關(guān)系分析

發(fā)布時(shí)間:2018-06-27 04:28

  本文選題:內(nèi)部審計(jì) + 內(nèi)部控制; 參考:《商業(yè)時(shí)代》2007年21期


【摘要】:內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制都是企業(yè)規(guī)模與經(jīng)營范圍擴(kuò)大的產(chǎn)物,都是企業(yè)為完善管理而采取的措施。本文認(rèn)為,內(nèi)部審計(jì)作為內(nèi)部控制的一個(gè)重要組成部分,能發(fā)揮重要作用,主要包括參與內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、監(jiān)督與評(píng)價(jià)內(nèi)部控制、提供管理咨詢等。
[Abstract]:Both internal audit and internal control are the result of the expansion of enterprise scale and management scope, and are all measures taken by enterprises to improve management. In this paper, as an important part of internal control, internal audit can play an important role, including participation in the design of internal control, supervision and evaluation of internal control, and providing management consulting.
【作者單位】: 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院
【分類號(hào)】:F239.45;F272

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本文編號(hào):2072667

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