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審計準(zhǔn)則中有關(guān)內(nèi)部控制的新規(guī)定對實務(wù)的影響

發(fā)布時間:2018-06-14 11:22

  本文選題:審計準(zhǔn)則 + 內(nèi)部控制; 參考:《財會月刊》2008年21期


【摘要】:筆者通過整理審計準(zhǔn)則中有關(guān)內(nèi)部控制的新規(guī)定,分析了這些規(guī)定對注冊會計師了解被審計單位的內(nèi)部控制和了解、評價及測試內(nèi)部控制的審計程序,以及對審計成本、審計質(zhì)量、審計資源的利用等方面的影響。
[Abstract]:By sorting out the new regulations on internal control in auditing standards, the author analyzes the audit procedures for CPA to understand the internal control and understanding of the audited units, to evaluate and test the internal control procedures, and to analyze the audit costs. Audit quality, the use of audit resources and other aspects of the impact.
【作者單位】: 廣西財經(jīng)學(xué)院;
【分類號】:F233;F239.6

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本文編號:2017206

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