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談完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計風險管理機制

發(fā)布時間:2018-05-09 04:40

  本文選題:商業(yè)銀行 + 內(nèi)部審計; 參考:《財會月刊》2008年36期


【摘要】:加大內(nèi)部審計的監(jiān)督力度是防范和化解銀行業(yè)風險的重要保障。本文對內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理中的作用、現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計存在的問題以及如何推動構(gòu)建商業(yè)銀行全面風險管理機制等問題進行了探討,以完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計風險管理機制。
[Abstract]:Strengthening the supervision of internal audit is an important guarantee to prevent and defuse banking risks. This paper discusses the role of internal audit in the risk management of commercial banks, the problems existing in the internal audit of commercial banks in our country at present, and how to promote the construction of comprehensive risk management mechanism of commercial banks. In order to perfect our country commercial bank internal audit risk management mechanism.
【作者單位】: 浙江財經(jīng)學院;
【分類號】:F239.45

【共引文獻】

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2 喬瑞紅;;內(nèi)部審計參與風險管理研究[J];財會通訊(學術(shù)版);2006年08期

3 王金鳳;;現(xiàn)代風險導向?qū)徲嬒嘛L險評估的SWOT分析法[J];財會月刊;2006年27期

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8 黃靜;;商業(yè)銀行內(nèi)部控制有關(guān)問題的探討[J];東北農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版);2009年01期

9 鐘文芳;劉雙菱;張t熈,

本文編號:1864650


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