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中央銀行內(nèi)審部門風險導(dǎo)向?qū)徲嬆J?/H1>
發(fā)布時間:2018-02-24 09:13

  本文關(guān)鍵詞: 中央銀行 操作風險 內(nèi)部審計 戰(zhàn)略風險 風險評估 人民銀行 控制有效性 聲譽風險 風險導(dǎo)向 審計模式 出處:《中國金融》2012年09期  論文類型:期刊論文


【摘要】:正內(nèi)部審計需要定期評估各業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險狀況,不斷更新前期數(shù)據(jù),及時反映被審計領(lǐng)域不斷變化的情況根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》中的定義,風險是指對實現(xiàn)目標有影響的事件實際發(fā)生的可
[Abstract]:The ongoing internal audit needs to regularly assess the risk status of the various business areas and to continuously update prior-period data to reflect in a timely manner the evolving situation in the audited areas, as defined in the International Framework for the Professional practice of Internal Audit, Risk refers to the actual occurrence of events that have an impact on the achievement of the goal
【分類號】:F239.45

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本文編號:1529678


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