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論公司治理與內(nèi)部審計

發(fā)布時間:2017-10-10 03:24

  本文關鍵詞:論公司治理與內(nèi)部審計


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【摘要】:公司治理從來沒有像現(xiàn)在這樣受到廣泛的關注和重視,人們認識到只有建立一套完整的治理系統(tǒng),才能徹底解決舞弊、腐敗和管理不當?shù)膯栴}。在這一系統(tǒng)中,內(nèi)部審計是必不可少的組成部分。本文從公司治理與內(nèi)部審計的核心--風險管理的角度出發(fā),研究公司治理與內(nèi)部審計的整合。
【作者單位】: 湖南鐵道職業(yè)技術學院;
【關鍵詞】風險管理 內(nèi)部審計 公司治理
【分類號】:F239.45
【正文快照】: 目前,我國內(nèi)部審計一般尚未與公司治理相結合,成為公司治理的有機部分,對風險管理也不夠關注。為此,要逐步完善企業(yè)法人治理結構,明確企業(yè)外部和內(nèi)部的委托代理關系,培養(yǎng)管理者的競爭意識和風險意識,形成內(nèi)部審計的需求市場,為內(nèi)部審計的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。同時,風險管理對

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本文編號:1004062

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