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上市公司內(nèi)部控制審計(jì)的實(shí)施現(xiàn)狀及對(duì)策

發(fā)布時(shí)間:2021-10-22 13:43
  隨著國內(nèi)現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展和企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)制度的推行,我國上市公司內(nèi)部控制審計(jì)受到了相關(guān)監(jiān)管部門與上市公司管理層的廣泛重視。文章對(duì)我國內(nèi)部控制審計(jì)制度的發(fā)展與實(shí)施現(xiàn)狀進(jìn)行概述,對(duì)上市公司內(nèi)部控制審計(jì)存在的問題展開分析,并結(jié)合國內(nèi)的相關(guān)政策制度及當(dāng)前上市公司的發(fā)展情況提出了相應(yīng)的對(duì)策建議,旨在為相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管和上市公司落實(shí)措施提供參考借鑒。 

【文章來源】:企業(yè)科技與發(fā)展. 2019,(12)

【文章頁數(shù)】:2 頁

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]上市公司內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)問題研究[J]. 劉雪鋒.  商場(chǎng)現(xiàn)代化. 2019(01)
[2]我國上市公司內(nèi)部控制審計(jì)現(xiàn)狀及其問題研究[J]. 呂細(xì)蘭.  企業(yè)改革與管理. 2018(09)

碩士論文
[1]上市公司內(nèi)部控制審計(jì)問題研究[D]. 雷方旭.中國財(cái)政科學(xué)研究院 2016



本文編號(hào):3451217

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