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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法律制度的缺陷與完善

發(fā)布時(shí)間:2020-12-19 15:31
  <正>企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法律制度有利于內(nèi)部審計(jì)工作的開展,可以提高企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的效率,使內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性更有保障。因此,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法律制度的完善十分必要。本文在總結(jié)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法律發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,剖析其中存在的缺陷與問題,并對(duì)此提出完善此類法律法規(guī)的辦法。 

【文章來源】:中國中小企業(yè). 2020年07期

【文章頁數(shù)】:2 頁

【文章目錄】:
我國企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法律制度中存在的問題
    沒有設(shè)立專門的內(nèi)部審計(jì)法律法規(guī)
    相關(guān)法律制度的約束力欠缺
    現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)法律制度與時(shí)代發(fā)展不符
完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)法律制度的策略分析
    制定和頒布專門的內(nèi)部審計(jì)法律
    為內(nèi)部審計(jì)法律的執(zhí)行營造良好的環(huán)境
    構(gòu)建完善的內(nèi)部審計(jì)的法律制度體系
結(jié)語



本文編號(hào):2926141

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